Contabilização da Folha

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Este processo tem por finalidade agrupar os lançamentos da folha e gerar lançamentos contábeis, conforme configurado na integração contábil.
Ao confirmar a tela, o sistema abrirá uma nova tela mostrando uma prévia dos lançamentos contábeis. Basta confirmar essa tela para efetivar os lançamentos. Alguns campos a observar:
  • Competência o mês que deve gerar a contabilização.
  • Mostrar Grupos esta opção permite visualizar a origem dos lançamentos (Exemplo: Remunerações, Desconto de INSS, Vale Transporte, etc.).

O botão Provisões é semelhante à funcionalidade ao Confirmar a tela. A diferença que este processso NÃO irá gerar lançamentos contábeis. Sua finalidade é alimentar uma tabela intermediária, registrando as provisões 1/12 de férias e 13º individualmente para cada Contrato. Com base nestas informações é possível emitir relatórios de controle de saldo de provisões.

A opção Divergências é um atalho para o relatório de divergências de eventos na integração contábil. Este relatório apresenta inconformidades na configuração dos eventos para contabilização da folha.

Atenção: a contabilização de uma empresa envolve todas as suas filiais em um mesmo plano contábil. Porém, é necessário logar em cada filial e processar a contabilização, pois os recibos são por estabelecimentos.


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